問題已解決
老師你好,我想問一下,嗯假如說9月份的時候嗯公司那個租法人的車付給法人,480元的那個租車費費用是這樣做的,借管理費用,租車費貸,庫存現金,然后但是反正沒有去稅務局開發票,嗯,如果說是10月份開出去的開,代開了這張租車費發票,是不是要紅沖分錄分錄怎么紅沖啊?



借其他應付款,借管理費用負數
借管理費用
貸其他應付款
2023 10/13 19:15

84784984 

2023 10/13 19:16
好的老師,其實他這個嗯,借其他應付款和貸其他應付款,他就是用這個分錄過渡一下那個,其實我是沒有用到這個分錄,只是就是紅沖的時候,是用這個分錄過渡一下嗎?用這個科目

郭老師 

2023 10/13 19:23
因為這個錢還沒有退回來,你做不了庫存現金費用我來科目來代替一下

84784984 

2023 10/13 19:24
好的,就是用這個其他應付款科目來代替一下

郭老師 

2023 10/13 19:24
是的是的,是這個意思的。

84784984 

2023 10/13 19:25
好的謝謝

郭老師 

2023 10/13 19:25
不用客氣
工作愉快
