問題已解決
老師,未認證的發票計入:應交稅費—增值稅-待抵扣進行稅額,那認證后是轉入:應交稅費-增值稅-已抵扣進項稅額,然后等扣稅后再轉入:應交稅費-增值稅-已交稅金嗎



你好,認證轉到進項稅額,然后按銷項稅額與進項稅額的差額結轉到未交增值稅
2018 01/26 14:46

84785045 

2018 01/26 14:55
老師好,那我是收到對方的進項發票然后付款的,那我一收到發票怎么做帳,是借:固定資產 、應交稅費-應交增值稅-進項稅額?嗎

鄒老師 

2018 01/26 15:05
你好,借方是待抵扣進項稅額,貸方是應付賬款
借:固定資產 、應交稅費-應交增值稅-待抵扣進項稅額 貸;應付賬款
