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7月開了一張紅字發票-100萬,8月申報后退回了增值稅及附加,請問怎么寫分錄?



你好,做計提和交費相反的分錄就行了。
2023 10/09 13:57

84785027 

2023 10/09 14:00
計提附加:
借:稅金及附加(負數)
借:應交稅費-城建
借:應交稅費-教育
借:應交稅費-地方
收到退回附加:
借:銀行
貸:應交稅費-城建
貸:應交稅費-教育
貸:應交稅費-地方

玲老師 

2023 10/09 14:07
附加稅這樣做是對的,還有增值稅呢,也是做相反的。

84785027 

2023 10/09 14:07
收到退回增值稅:
借:銀行
貸:應交稅費-已交增值稅
結轉退回增值稅:
借:應交稅費-已交增值稅
貸:應交稅費-未交增值稅

玲老師 

2023 10/09 14:14
是沖收入的分錄借應收賬款負數貸,主營業務收入負數應交稅費負。
借未交稅增值稅負數,貸銀行存款負數。

84785027 

2023 10/09 14:15
沖收入在7月開紅字發票的時候就做了。8月我們公賬收到退回增值稅。

玲老師 

2023 10/09 14:21
就收入的復數分錄不做,做退回增值稅的分錄借銀行存款貸未交增值稅。
