問題已解決
老師 你好 我22年計提公司車輛折舊的時候是 貸管理費用-折舊費 借固定資產汽車的 年末也沒結轉到可累計折舊中 23年也是這樣做分錄的 現在固定資產要清理了 這個分錄該怎么修改呢



年末沒有結轉,那是啥意思?沒有結轉損益嗎?
2023 10/08 16:00

84784972 

2023 10/08 16:01
沒有結轉到累計折舊 所以現在要固定資產清理的話 這個 累計折舊貸方是沒余額的

84784972 

2023 10/08 16:02
清理的時候如果按照 借固定資產清理 累計折舊 貸固定資產 的話 這個借方的累計折舊 就沒有貸方相抵了

玲老師 

2023 10/08 16:08
那就先把固定資產折舊那個補上,然后再做固定資產清理。

84784972 

2023 10/08 16:10
固定資產折舊那個補上該怎么補? 借 固定資產累積折舊 貸管理費用 折舊費?這樣好像23年的可以 但是22年的?

玲老師 

2023 10/08 16:11
要是以前年度的,就是借以前年度損益調整貸累計折舊。今年的就是借管理費用等貸累計折舊。

84784972 

2023 10/08 16:25
嗯好 還有個問題 就是假如原值是30w 累計折舊8w 但是賣出去是25w 中間差額的3w是不是屬于資產處置收益?

玲老師 

2023 10/08 16:28
3萬處于處置損益對的。

84784972 

2023 10/08 16:29
針對累積固定資產補的話我之前計提的折舊是不是要先沖銷

84784972 

2023 10/08 16:31
然后那個資產負債表中固定資產原值是變了的 不知道怎么修改分錄 使得資產負債表中的固定資產原值 是一開始的價格

玲老師 

2023 10/08 16:35
原來要是已經計提過折舊,那就不用再補了,是沒有計提咱才補呢。

玲老師 

2023 10/08 16:36
固定資產的原值是不變的,固定資產折舊是影響固定資產的凈值。

84784972 

2023 10/08 16:45
之前一直都有計提只是計提的分錄好像錯了 不知道怎么修正

84784972 

2023 10/08 16:46
之前計提的分錄是 借 計提費 貸固定資產
所以之前那樣子導致固定資產的數值不是原值而是凈值了

玲老師 

2023 10/08 16:51
貸方科目錯了,這樣更正。借固定資產貸累計折舊。

84784972 

2023 10/08 16:53
哦 好的 因為計提費總的是沒錯的 就是貸方的固定資產搞錯了

玲老師 

2023 10/08 16:54
是的,所以咱做一下更正分錄就可以了。然后后面就是正常做固定資產出資的分錄。

84784972 

2023 10/08 16:58
所以麻煩幫我看下這樣嗎

玲老師 

2023 10/08 17:04
處置的那個分錄不對,然后咱更正和結轉到固定資產清理的分錄是對的。
我發給你完整的處置的分錄。

玲老師 

2023 10/08 17:04
然后你把相關數據帶進去就行了。

玲老師 

2023 10/08 17:04
?你好:
1、先將固定資產轉為清理:
借:固定資產清理 , 累計折舊,
貸:固定資產。
2、取得清理收入:
借:銀行存款,
貸:固定資產清理 , 應交稅費——應交增值稅。
3、發生清理支出:
借:固定資產清理,
貸:銀行存款。
4、結轉清理凈損益:
借:資產處置損益 ?,(報廢損益 記營業外收支科目)
貸:固定資產清理(或相反分錄)。

84784972 

2023 10/08 17:24
哦 那個結轉是錯的 固定資產轉入的時候我應該 借其他應收款(還未收到錢)貸固定資產清理 (有個余額)應交增值稅 結轉的時候就是借固定資產清理(余額)貸 資產處置損益(收入)

玲老師 

2023 10/08 17:26
沒有收到錢,用應收賬款,其他就對了。

84784972 

2023 10/08 17:28
好的但是我發現這樣處理后 那個資產負債表中的固定資產原值的數值還是去年折舊后的凈值 這不知道咋辦了

玲老師 

2023 10/08 17:34
資產負債表里,現在咱固定資產已經處置完就沒有了。

玲老師 

2023 10/08 17:35
因為固定資產報表里是填寫固定資產的凈值,用原值減去累計折舊。看咱累計折舊和那個固定資產的原值,咱做分錄的時候不都轉出來了嗎?沒有金額的。
