問題已解決
上個月銷項發票開多了,重新開具了,進項稅額也就多抵扣了,進項稅額轉出怎么做分錄啊



你好,收到負數發票的時候做負數分錄,然后增值稅表2填寫進項稅額轉出。
2023 10/08 15:22

84784953 

2023 10/08 15:38
分錄要不要再做

玲老師 

2023 10/08 15:42
多開的發票,紅沖需要做分錄的。

84784953 

2023 10/08 15:46
進項稅額轉出就不需要做了哦

玲老師 

2023 10/08 15:50
進項轉出填寫增值稅表2轉出來就行了。
