問題已解決
尾數(shù)差異形成的 應(yīng)交增值稅-未交增值稅 借方余額 0.01 如何沖減



直接沖減計提或補計提就可以。
2023 10/08 08:37

84784991 

2023 10/08 08:38
分錄怎么寫

小寶老師 

2023 10/08 08:39
你好,咱具體的分錄是怎么做的呢?

84784991 

2023 10/08 09:44
借:應(yīng)交增值稅 1 貸:未交增值稅 1 ,繳納時 借:未交增值稅 1.02 貸:銀行存款 1.02 這樣形成的借方尾差

小寶老師 

2023 10/08 09:47
借:應(yīng)交增值稅 0.02貸:未交增值稅 0.02

84784991 

2023 10/08 09:48
那這差異不又在應(yīng)交增值稅科目里去了 我是想把應(yīng)交稅費科目沖平的

小寶老師 

2023 10/08 09:52
應(yīng)繳稅費的差異可以計入營業(yè)外支出
