問題已解決
老師,我司近期委托對方公司研發一款辦公系統,合同約定研發費用分兩期支付,合同簽訂后先支付第一期費用,項目驗收后再支付第二期費用。現在收到對方公司開的全款發票,我們只支付了第一期費用,賬要怎么記?



您好,借:無形資產 貸:銀行 應付賬款
2023 09/29 18:07

84785008 

2023 09/29 18:23
未達到可使用狀態的可以計入“無形資產”?

廖君老師 

2023 09/29 18:26
您好,對不起,粗心了,驗收后這個關鍵詞沒注意到
借:預付賬款 (倒擠金額)? 進項稅 (發票上稅金)? ?貸:銀行,

84785008 

2023 09/29 18:41
借:預付(不含稅全款)
進項稅(發票上稅金)
待:銀行存款(已支付的第一期款)
其他應付款(驗收后待支付的第二期款)
是不是這樣?

廖君老師 

2023 09/29 18:45
您好,因為沒有完工驗收也不會攤銷,所以我的考慮只入賬發票的進項稅(先抵扣了再說)和實際支付的款項,倒擠預付,付二期時
借:無形資產(上次發票上的未稅)貸:銀行(二期付款)? 預付(上次倒擠的預付)
這樣往來也平了

84785008 

2023 09/29 19:00
沒看懂,能不能記到“無形資產”,全款10萬,本月收到兩張各5萬的發票,每張發票不含稅4.72,稅0.28;第一期5萬本月剛剛支付,麻煩老師重新寫下帶金額的分錄吧,謝謝了

廖君老師 

2023 09/29 19:04
您好,沒有驗收不要借無形資產哦(剛才我粗心了還是您提醒我的)
借:預付賬款 4.44? 進項稅? 0.56? ?貸:銀行 5
付二期
借:無形資產? 9.44? 貸:銀行 5??預付賬款 4.44?
接下就每月攤銷

84785008 

2023 09/29 19:09
好的,明白了。就是第二期要支付的那張發票,目前就只先對進項稅的部分記賬,對吧

廖君老師 

2023 09/29 19:09
您好,是的,我是想著能抵扣先用上

84785008 

2023 09/29 19:11
那如果是小規模納稅人不能抵稅的,遇到這種又該怎么做

廖君老師 

2023 09/29 19:12
您好,借:預付賬款5?貸:銀行 5
付二期
借:無形資產10? ??貸:銀行 5? ? 預付賬款5?
接下就每月攤銷
