問題已解決
我公司和對方公司合作生產,場地在我公司,對方出設備和技術,利潤五五分,通過把產品賣給對方實現,平時流水支出四六分,對方打到我公司賬戶,我收到這個款是掛其他應付款,這個以后怎么抵消?還有最后產品賣給他們怎么定價才能保證利潤是五五分呢?



你好,屬于你們的分成計入你們的收入
未來要支付的,沖減其他應付款
2023 09/27 19:44

84784982 

2023 09/27 20:17
其他應付款和誰沖減???

84784982 

2023 09/27 20:19
他們公司承擔的費用打到我公司然后我公司走賬購買原料什么的

冉老師 

2023 09/27 20:22
其他應付款和誰沖減啊?
你們先收款,支付對方分成款的話
借 其他應付款
貸銀行存款

84784982 

2023 09/27 20:22
老師能說的明白些嗎?

冉老師 

2023 09/27 20:22
他們公司承擔的費用打到我公司然后我公司走賬購買原料什么的
打給你們,你們計入收入
采購正常做賬即可的

84784982 

2023 09/27 20:25
這個怎么能記收入呢?不是掛其他應付款嗎?這也不屬于我們公司的收入啊老師

冉老師 

2023 09/27 20:26
不能直接掛其他應付的,不然這個科目一直有余額,從沖不平

84784982 

2023 09/27 20:29
這個支出四六分,他們承擔的部分我也不能算我們的收入啊老師

冉老師 

2023 09/27 20:30
比如你收到100萬,實際四六分,你們60,對方40
借銀行存款100
貸主營業務收入60
其他應付款40
支付給對方的話
借其他應付款40
貸銀行存款40

84784982 

2023 09/27 20:38
比如我們合作生產產品,現在要買原材料,需要100我自己承擔60他們承擔40,他們把40打到我公司賬戶,然后我去買材料,開的也是我公司的發票,那我怎么做賬?

冉老師 

2023 09/27 20:42
那這樣的話原材料都計入你們賬面嗎

84784982 

2023 09/27 20:44
對啊,這個我收到的40怎么做賬,不是應該掛其他應付款嗎?后面怎么抵消?

冉老師 

2023 09/27 20:45
這個原材料計入你們賬面,你們的資產,其他應付款確實充不了的,

84784982 

2023 09/27 20:50
不記其他應付款那記什么科目?

冉老師 

2023 09/27 20:54
先計入這個科目,未來出售的時候,按照下面的
借主營業務成本
其他應付款
貸庫存商品

84784982 

2023 09/27 21:14
這個沖減成本是什么意思?

冉老師 

2023 09/27 21:17
就是一般是對方的,所以沖減,你們結轉成本只屬于你們的部分

84784982 

2023 09/28 08:03
老師,那我沖其他應付款的金額怎么確定呢?成本是不含稅的,我其他應付是含稅的啊

冉老師 

2023 09/28 08:05
就是按照你們收到的款沖減不然不行

冉老師 

2023 09/28 08:06
老師跟其他老師也溝通了一下,你們也許特殊,只能這么處理
