問題已解決
老師,內賬, 我在1月份時應了筆應收款: A公司 借:應收賬款5000.貸主營業收入, 現在8月份客戶要開具增值稅發票。 那我要如何修改分錄?



同學,你好,紅沖掉原來的,A公司 借:應收賬款5000.貸主營業收入 ,應交稅費——銷項稅金
2023 09/26 14:19

84785032 

2023 09/26 14:22
老師我這筆應收款還有一個問題,其實我應是收對方6000的,但是現在對方只肯給5000.
那少收的費用,與現在的問題加一起應怎么處理啊

湯貴彬老師 

2023 09/26 14:26
同學,你好,紅沖掉原來的,A公司 借:應收賬款5000.貸主營業收入 ,應交稅費——銷項稅金,那個1000當初算是暫估了,不然你還要做壞賬處理

84785032 

2023 09/26 14:28
那1000是收不到的啦,所以只能減掉,就是不知道怎么樣做比較好

湯貴彬老師 

2023 09/26 14:29
簡易處理1000元做紅沖掉,
