問題已解決
老師您好,請問公司是從22年底開始裝修,23年五月份搬進來,物業7月開來的發票付的款,是從入駐以來的費用,請問這個賬怎么記?



你好,借管理費用-辦公費
貸銀行存款
一次性計入當月損益就可以的
2023 09/21 09:59

84784971 

2023 09/21 10:03
那7月份開的發票付的款,那7月一次入賬,那開業后的5、6月份不計費用嗎?

暖暖老師 

2023 09/21 10:06
你可以分攤到前邊月份的賬務處理中,但是不影響企業的累計利潤

84784971 

2023 09/21 10:19
那在現實情況下還不知道電費的費用,當月也沒辦法計入損益,老師說一次性計入損益可以的吧?那從開始一直到7月3號的費用記7月嗎,后面又是從7.4日到8.4日費用記8月這不就錯開了當月費用?計提吧,當時也不知道費用,老師那這怎么辦?

暖暖老師 

2023 09/21 10:21
那個月給你開了發票記在那一個月的費用里這樣處理

84784971 

2023 09/21 10:41
嗯嗯,好的老師,謝謝

暖暖老師 

2023 09/21 10:42
不客氣祝你工作順利加油

84784971 

2023 09/21 10:45
老師,租賃合同時間從22年到23年五月,后來又新簽合同23年6月到24年6月,我7月24收到發票的,但是老板是個人賬戶轉的,這個我怎么做賬怎么呢,要攤銷不?

暖暖老師 

2023 09/21 10:46
房租最好每月攤銷如果金額大的話
借預付賬款貸其他按應付款-個人
