問題已解決
20年的異常發票如何進項轉出



您好,同學,請稍等下
2023 09/19 16:27

向陽老師 

2023 09/19 16:40
實際有業務的,借應付賬款,貸以前年度損益調整應交稅費,應交增值稅進項轉出可以的。

84784977 

2023 09/19 16:42
我這邊更改所屬期8月份的增值稅報表,進項稅轉出了1351.76元,應交稅費變成了2046.01元,但是我在更改前的報稅期已經交過了增值稅694.25元,我現在是不是多交了

84784977 

2023 09/19 16:44
我這邊轉出的是20年9月份的進項稅1351.76元

向陽老師 

2023 09/19 16:52
哦,那就是2046.01。減去694.25,補剩余的這些。

84784977 

2023 09/19 16:56
我報表數據怎么填寫

84784977 

2023 09/19 16:57
現在報表上自動出來的稅費數據是2046.01

向陽老師 

2023 09/19 17:05
如果稅務局扣了你2046.01,你把剩下的那一部分多交的那幾百塊錢,694的那一個申請退稅。

向陽老師 

2023 09/19 17:06
你正常點交稅就可以的,之前已經預繳了,你只需要補剩下的,因為你預繳的在這里面沒有體現。

84784977 

2023 09/19 17:11
是呀,現在就是我已經交了600多的他沒體現出來,導致重復交了這600多

向陽老師 

2023 09/19 17:29
你好,你現在扣款了沒有,他扣了多少?
大部分人家都是自動抵扣的,你多交了稅款,你申請退稅,在我要辦稅里面有一個一般退抵稅管理里面有一個多交稅款。
