問題已解決
這個工資單計提工資怎么做分錄



借:管理費用/制造費用/銷售費用/生產成本-工資1426
貸:應付職工薪酬-工資1426
2023 09/19 16:17

84784959 

2023 09/19 16:43
老師,我去年和今年,發放工資員工水電費掛錯科目了應該怎么更正
分錄是
借:應付職工薪酬
貸:管理費用-水電費
銀行存款/現金

家權老師 

2023 09/19 16:48
借:應付職工薪酬
貸:其他應付款-代收代付水電費
銀行存款/現金

84784959 

2023 09/19 16:52
那掛錯科目那些是沖紅嗎
還是直接這樣做分錄
借:其他應付-代收代付水電費
貸:管理費用-水電費

家權老師 

2023 09/19 16:54
借:其他應付-代收代付水電費
借:管理費用-水電費? 負數

84784959 

2023 09/19 16:57
跨年的也是這樣操作嗎

家權老師 

2023 09/19 17:02
借:其他應付-代收代付水電費
貸:利潤分配-未分配利潤
