問題已解決
老師,我想問一下增值稅結轉分錄,還有就是在繳納稅款的那個月做賬還是在發生的那個月做賬,比如8月份的稅在9月份報。



1、結轉進項稅額: 借:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費—應交
增值稅(進項稅額) 2、結轉銷項稅額: 借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 貸:應
交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅) 3、結轉應繳納增值稅(即進、銷差額): 借:
應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費—未交增值稅 4、實際交納時:
借:應交稅費—未交增值稅 貸:銀行存款
2023 09/18 08:53

84785031 

2023 09/18 08:54
車船稅需要計提嗎?

王超老師 

2023 09/18 08:56
不需要的,你一般是無法預測公司后面是否買車的

84785031 

2023 09/18 08:58
就是購買車輛保險的時候有一個代扣代繳的車船稅,就是收到發票之后當月再計提是嗎?還是直接借:應交車船稅,代銀行存款。

王超老師 

2023 09/18 08:58
是的,你直接放到車輛的成本里面的

84785031 

2023 09/18 08:58
明白了,謝謝老師!

王超老師 

2023 09/18 09:01
不客氣
親,滿意請給五星好評哦?
b( ̄▽ ̄)d

84785031 

2023 09/18 09:06
還有一個問題,附加稅需要計提嗎?

王超老師 

2023 09/18 11:57
金額小的,是可以不計提的
