問題已解決
做會計分錄 明細一點



你好需要計算做好了發給你
2023 09/15 09:28

84784951 

2023 09/15 09:30
好的知道了

暖暖老師 

2023 09/15 09:30
借待處理財產損益1400000
累計折舊600000
貸固定資產2000000

暖暖老師 

2023 09/15 09:30
借原材料50000
貸固定資產清理50000

暖暖老師 

2023 09/15 09:30
借固定資產清理20000
應交稅費應交增值稅進項稅1800
貸銀行存款21800

暖暖老師 

2023 09/15 09:31
借其他應收款600000
貸固定資產清理600000
借銀行存款600000
貸其他應收款600000

暖暖老師 

2023 09/15 09:32
借營業外支出770000
貸固定資產清理770000
