問題已解決
本月待認證發票不抵扣,分錄怎么結轉?次月再認證抵扣



那月末怎么結賬呢?資產負債表上應交稅費把待認證給抵扣了
2023 09/14 19:00

劉艷紅老師 

2023 09/14 18:40
您好,計入應交稅費-待認證就可以

劉艷紅老師 

2023 09/14 19:04
發票進項當月模不抵扣,會計分錄
借:成本或費用類科目
借:應交稅費~應交增值稅(待抵扣稅額)
貸:銀行存款或其他應付款、應付賬款等科目
抵扣時
借:應交稅費~應交增值稅(進項稅額)
貸:應交稅費~應交增值稅(待抵扣稅額)

劉艷紅老師 

2023 09/14 19:06
你沒有銷項,月末不用結轉
