問題已解決
老師我想問一下這個分錄對嗎?借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整



你好,這個是補(bǔ)交的企業(yè)所得稅,正確的。
2023 09/14 15:59

84784991 

2023 09/14 16:02
感覺不對啊,上一年不是應(yīng)該計提了嗎?我現(xiàn)在不應(yīng)該:借 應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅 貸:以前年度

郭老師 

2023 09/14 16:03
你好。你這是不是匯算青椒補(bǔ)的,之前沒有計題啊,在匯算清交的時候才發(fā)現(xiàn)需要交。

84784991 

2023 09/14 16:24
那老師我上一年的這個需要補(bǔ)計提嗎

郭老師 

2023 09/14 16:30
是的是的,是這么做的,你寫的第一個分錄就是補(bǔ)記題。
