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機械暫估入賬的會計分錄 借:固定資產 --暫估入賬 貸:應付賬款---暫估入賬 機械租入的暫估入賬 借:管理費用--暫估入賬 貨 :應付賬款---暫估入賬 這樣做對嗎?



購進的是從次月計提折舊,租入的只有一張發票9000元,是2018年1月補開的,但我們從2017年4月就租出去,他們叫我做在4月份是不是不對啊
2018 01/18 21:37

張艷老師 

2018 01/18 21:31
您好,兩個分錄是最的。

張艷老師 

2018 01/18 21:32
是對的。

84784998 

2018 01/18 21:42
購進的是從次月計提折舊,租入的只有一張發票9000元,是2018年1月補開的,但我們從2017年4月就租出去,他們叫我做在4月份可以嗎?

張艷老師 

2018 01/19 09:42
購進的是從次月開始計提折舊的。租入的是做在4月份的,其實就是用以前年度損益調整科目了,進行調整了。

84784998 

2018 01/21 12:12
老師你好!固定資產我在四月做為暫估入,開票是2018年1月開的,我在2017年12月把暫估入賬紅沖了可以嗎?

84784998 

2018 01/21 12:14
2018年的賬他們要轉出去,以后就不是我做了,我想在2017年12月沖了

張艷老師 

2018 01/21 13:50
可以在2017年12月份把暫估入賬的紅沖。

84784998 

2018 01/21 14:42
謝謝老師辛苦了

張艷老師 

2018 01/21 14:43
太客氣,為學員答疑是我的責任。祝您學習愉快,請給予好評,謝謝!!
