問題已解決
老師你好,我們公司給甲方開了200萬發(fā)票,甲方公司只給我們公司打50萬,剩下的讓我們把工資表給甲方,甲方直接打給工人,這樣可以嗎?



你好,沒問題,是可以這么操作的
2023 09/07 09:09

84785039 

2023 09/07 09:10
那我們怎么做賬呢?

84785039 

2023 09/07 09:11
之前我們申報的工資數(shù)據(jù)跟老板給甲方的工資也對不上,老板給甲方的工資數(shù)據(jù)是每個人的總合計,我們申報的工資薪金,每月都做發(fā)放了的。

東老師 

2023 09/07 09:12
等于是替你們支付工資對吧

84785039 

2023 09/07 09:12
算是吧,這種算是代發(fā)了

東老師 

2023 09/07 09:14
那你們賬上做賬的時候是怎么做的?怎么計提的?

84785039 

2023 09/07 09:17
借:計提管理費工資,貸:應付職工薪酬 借:應付職工薪酬 貸:現(xiàn)金發(fā)放

東老師 

2023 09/07 09:20
你們開票的時候 借銀行存款 50其他應收款 150 貸主營業(yè)務收入200
代付工資的 借應付職工薪酬 貸其他應收款

84785039 

2023 09/07 11:36
代付工資的, 借應付職工薪酬 貸其他應收款,賬直接付,不計提嗎?

東老師 

2023 09/07 11:37
計提工資的時候正常計提的

84785039 

2023 09/07 11:38
我有點沒理解到,比如說付200萬工資,就計提200萬嗎

東老師 

2023 09/07 11:38
對,只是150萬讓別人支付了而已

84785039 

2023 09/07 11:40
還有開票需要繳納增值稅,這個分錄怎么做,我看老師上面直接就是主營業(yè)務收入200萬了,是不是應該價稅分做?麻煩老師給我說全一點,謝謝

84785039 

2023 09/07 11:41
也就是直接就記入工資,跟我之前申報的工資不用管了哈。

東老師 

2023 09/07 11:41
對,我沒計稅分離,你做賬的時候按照我說的價稅合計就行。

84785039 

2023 09/07 11:43
其他應收二級科目是這甲方公司名稱嗎?

東老師 

2023 09/07 11:44
對,寫這個對方名字就行的

84785039 

2023 09/07 11:44
謝謝老師

東老師 

2023 09/07 11:44
不客氣,幫忙給個五星好評,多謝多謝
