問題已解決
收到未來三個月的房租租金專用發票,沒有付款,需要每個月攤銷成本,請問怎么做賬?



借主營業務成本,貸應付賬款。
2023 09/06 17:36

84785011 

2023 09/06 17:36
這個成本需要每個月攤銷,老師

郭老師 

2023 09/06 17:38
是的,上面是一個月的金額。你需要抵扣的話,借主營業務成本,應交稅費,應交增值稅進項,貸應付賬款。

84785011 

2023 09/06 17:39
請問怎么處理呢?

郭老師 

2023 09/06 17:39
你好,具體的什么怎么處理?

84785011 

2023 09/06 17:40
這個是三個月的金額,這個金額需要攤銷在每個月,這樣做的話,就是把整個月計入了這個月了哦

郭老師 

2023 09/06 17:42
你好,一個月1000,假設不考慮增值稅,借主營業務成本,1000貸應付賬款,他發票給你開3000。

84785011 

2023 09/06 17:45
對啊 成本1000,應付3000,發票開3000,又怎么賬務處理?不平啊

郭老師 

2023 09/06 17:50
哦,你每個月做一千
做3個月不就一致了。

郭老師 

2023 09/06 17:50
相當于是發票提前開給你了,你沒有付款不用做。

84785011 

2023 09/07 09:13
老師,還是不太明白。借主營業務成本1000,貸應付賬款100,我收到的這3000的專票咋弄呢?還要記進項的,要抵扣

郭老師 

2023 09/07 09:18
借管理費用3000/1.09/3
應交稅費、應交增值稅進項發票上面的稅額,
貸應付賬款或者是其他應付款
能看懂吧,然后第二個月借管理費用
貸其他應付款3000/1.09/3

郭老師 

2023 09/07 09:19
假設對方給你開的是9%的稅率的。
