問題已解決
老師,麻煩能幫我寫一下分錄嗎???



1
借:銀行存款 58500
貸:應收賬款 58500
2023 09/06 17:10

一休哥哥老師 

2023 09/06 17:11
2
借:銀行存款 200000
貸:實收資本 200000

一休哥哥老師 

2023 09/06 17:12
3
數據有重碼 看的不清晰
借:原材料 1200
應交稅費-應交增值稅(進項)204
貸:銀行存款1404

一休哥哥老師 

2023 09/06 17:12
4
借:其他應收款 3000
貸:現金 3000

一休哥哥老師 

2023 09/06 17:13
5
借:銀行存款 60000
貸:短期借款 60000

一休哥哥老師 

2023 09/06 17:14
6
借:管理費用-維修費 5380
貸:銀行存款 5380

一休哥哥老師 

2023 09/06 17:17
7
借:在途物資 25000+500=25500
應交稅費-應交增值稅(進項)4250
貸:應付賬款 29750

一休哥哥老師 

2023 09/06 17:18
8
借:應收票據 234000
貸:主營業務收入 200000
貸:應交稅費-應交增值稅(銷項)34000

一休哥哥老師 

2023 09/06 17:19
9
借:固定資產 200000
應交稅費-應交增值稅(進項)34000
貸:銀行存款 234000

一休哥哥老師 

2023 09/06 17:19
10
借:預付賬款12000
貸:銀行存款12000

一休哥哥老師 

2023 09/06 17:21
11數據有重碼 看的不清晰
借:原材料
應交稅費-應交增值稅(進項)
貸:應付票據 104450

一休哥哥老師 

2023 09/06 17:22
12
借:原材料 25500
貸:在途物資 25500
借:應付賬款 29750
貸:銀行存款 29750

一休哥哥老師 

2023 09/06 17:22
13
借:預付賬款 100000元
貸:銀行存款 100000元

一休哥哥老師 

2023 09/06 17:23
14
借:管理費用-廣告費 4500
貸:銀行存款 4500

一休哥哥老師 

2023 09/06 17:24
15
借:管理費用 85000
貸:應付職工薪酬 85000
借:應付職工薪酬 85000.
貸:銀行存款 85000

一休哥哥老師 

2023 09/06 17:24
16
借:應交稅費 45000
貸:銀行存款 45000

84784956 

2023 09/06 17:39
謝謝老師!!!

84784956 

2023 09/06 17:41
不過老師,第一個為什么不進庫存現金?

一休哥哥老師 

2023 09/06 18:08
一般的收貨款都會收到銀行里面去啊,所以做銀行存款
如果是零星的開支才是現金。

84784956 

2023 09/06 21:26
老師,第六題,為什么不是進制造費用?

一休哥哥老師 

2023 09/06 22:04
您看看下面的圖片。

84784956 

2023 09/07 10:38
那第十題呢?為什么借放不是待攤費用?

一休哥哥老師 

2023 09/07 10:41
這種小金額的 一般都是 直接進了損益科目的
這又 不是大修支出

84784956 

2023 09/07 10:44
然后15題,不能直接? ?借:應付職工應酬? ? 貸:銀行存款? ?嗎?

一休哥哥老師 

2023 09/07 10:45
我們想把這個分錄做完整
先計提 工資 然后再 支付

84784956 

2023 09/07 10:50
所以是,這樣是最好的,是嗎?那我到時候記三欄賬應該不會有影響吧

一休哥哥老師 

2023 09/07 11:04
應付職工應酬 這科目是個負債科目
最后要沖平的 所以
借:管理費用 85000
貸:應付職工薪酬 85000
借:應付職工薪酬 85000.
貸:銀行存款 85000
有借必要貸
