問題已解決
快團團中團長賬戶余額里的貨款全部放款給供應商系統賬戶里,供應商給再我們結算服務費,放款這步屬于代收代付嗎?



你們和供應商什么關系
2023 09/02 07:49

84785040 

2023 09/02 07:54
我們合同簽訂是合作關系,供應商找我們幫賣他們的產品,按照銷售比例給我們結算服務費,我們負責發展幫傭人員幫賣他們的產品,比如100元的產品幫傭人員賣掉后有20傭金進入幫傭人員賬戶,80在我們快團團賬戶,我們和供應商確認完金額后點放款,這個80就會全部放給供應商賬戶里了,供應商到時候再給我們結算服務費

郭老師 

2023 09/02 07:57
那他應該按照100來確認收入的。

84785040 

2023 09/02 08:01
我們不管供應商如何確認收入,我想知道這個貨款80在我們快團團賬戶放款給供應商這步我們屬于代收代付嗎?還是直接不用管,只按照和供應商結算的服務費入賬就可以了

郭老師 

2023 09/02 08:14
如果客戶要開發票的話,是你們單位來開吧,是按照100來開吧
如果是的話,就全額做
支付給幫傭人員的做銷售費用傭金

84785040 

2023 09/02 08:20
客戶要發票是供應商開的,這是我們合同約定的,但是這個放款這步到底怎么做這點疑惑

郭老師 

2023 09/02 08:22
你好
剛開發票給客戶,那你們的發票開給誰?

84785040 

2023 09/02 08:30
我們和供應商結算是銷售比例的服務費,發票開給供應商

郭老師 

2023 09/02 08:36
那你這種關系全亂了,這相當于是你銷售給供應商,正常的應該是供應商給你開發票

郭老師 

2023 09/02 08:36
你給供應商開多少的發票?合同當時怎么簽訂的?

84785040 

2023 09/02 08:42
一點也沒亂啊,供應商和我們簽訂是給我們按照銷售比例來結算幫傭服務費相當于傭金,他們說是推廣費,他們給我們打款我們給他們開推廣費

84785040 

2023 09/02 08:44
我們合同簽訂是合作關系,供應商找我們幫賣他們的產品,按照銷售比例給我們結算服務費,我們負責發展幫傭人員幫賣他們的產品,比如100元的產品幫傭人員賣掉后有20傭金進入幫傭人員賬戶,80在我們快團團賬戶,我們和供應商確認完金額后點放款,這個80就會全部放給供應商賬戶里了,供應商到時候再給我們結算服務費

郭老師 

2023 09/02 08:44
那就按照100來你支付出去的傭金,這個屬于成本。

84785040 

2023 09/02 08:44
合同就是這樣約定的

郭老師 

2023 09/02 08:45
你好,那就是100全部做收入,20屬于成本,讓對方給你開發票。

郭老師 

2023 09/02 08:45
你開給你的供應商開100的發票。

84785040 

2023 09/02 08:47
但是我們合同簽訂不是要銷售產品的,這樣如果我們確認收入還要給供應商結算什么服務費呢,也不用把所有貨款全部放給供應商了,不是這樣操作的

84785040 

2023 09/02 08:48
供應商承擔產品的一切包含報價售后和客戶要發票

郭老師 

2023 09/02 08:48
你好,你們簽訂的不是銷售商品的,是推廣服務
我們做不了銷售商品的
又不是你單位購入的產品
推廣費
結算的這個

84785040 

2023 09/02 08:50
所以我想知道這個貨款放款給供應商這步屬于代收代付嗎?如果不屬于我們就直接按照結算服務費的金額入賬就可以了,其他我們不用管了

郭老師 

2023 09/02 09:00
不屬于
都是你的收入
你們開發票100
