問題已解決
法人墊了資金進公司賬,公司通過發放工資的方式把錢轉給了法人,如何把工資跟法人墊資的賬戶對沖?法人墊資入了其他應付款—法人科目。



你好,支出的時候沖銷其他應付款就行
2023 08/31 11:49

84785004 

2023 08/31 14:06
是指發放工資的時候沖銷其他應付款?

84785004 

2023 08/31 14:06
具體會計分錄怎么做呢

東老師 

2023 08/31 14:07
對的,發放工資的時候沖銷其他應付款

84785004 

2023 08/31 14:13
分錄是這樣做么?借:其他應付款 貸:銀行存款 其他應付款—社保 應交個稅

東老師 

2023 08/31 14:14
就是這么做,借銀行存款 貸其他應付款
歸還的時候直接做相反的

84785004 

2023 08/31 14:15
那比如應付職工薪酬計提了5000,發放的時候沒有對沖5000,那不是對不上數

東老師 

2023 08/31 14:16
是的 你要是想歸還法人就直接轉賬

84785004 

2023 08/31 14:18
直接轉賬備注歸還股東代墊款就行是吧?

東老師 

2023 08/31 14:19
對,備注歸還法人代墊款就行

84785004 

2023 08/31 14:20
好的,謝謝老師!

東老師 

2023 08/31 14:20
不客氣,幫忙給個五星好評,多謝多謝
