問題已解決
2020年與2021年,代理記賬會計有兩筆分錄(1)計提工資時做 借:管理費用-工資 貸:應付職工薪酬;(2)發放工資時做 借:應付職工薪酬 貸:其他應付款-法人墊資款。累計到目前,其他應付款-法人墊資款有余額24萬多。從20年到23年,換過法人。請問現在如何平“其他應付款-法人”這個科目?可以通過用銀行存款支付的方式嗎?



可以通過用銀行存款支付的方式 趕緊清呀 真實業務可以這么做的哈
2024 01/09 11:23

84784959 

2024 01/09 11:24
因為23年12月在關賬了,而且老板考慮資金壓力,在24年慢慢支付在稅務上會有影響嗎?

王璐璐老師 

2024 01/09 11:27
24年慢慢支付在稅務上不會有影響? ?真實業務的哈 沒關系的呀? ?如果對我服務滿意的話? 可以給我一個五星好評哦
