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老師你好,公司里有出口,然后開的零稅率的普通發(fā)票,是不是報增值稅時就不需要交這部分稅費了?

84785044| 提問時間:2023 08/31 11:38
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
同學,你好 嗯嗯,是的
2023 08/31 11:38
84785044
2023 08/31 11:39
好的 謝謝老師,那如果申報時這個出口的這部分收入怎么填到報表上呢?
小菲老師
2023 08/31 11:39
同學,你好 出口退稅,就填增值稅納稅申報表,先填表一,填在三、免征增值稅貨物及勞務銷售額明細,填在17欄,未開具發(fā)票的銷售額,然后填表二,填第2欄認證的發(fā)票和稅額,再填14欄,免稅貨物的稅額,即可; 如果是外貿(mào)企業(yè)實行退稅的,在正常的增值稅納稅申報表上把收入填在免稅收入內(nèi)的免稅銷售一欄內(nèi),出口貨物的進項稅不填,在子表里填出口貨物的進項稅,等貨物出口后一部分退稅,一部分做進項稅額轉出。
84785044
2023 08/31 11:40
好的謝謝老師
小菲老師
2023 08/31 11:42
不客氣,祝工作順利
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