問題已解決
我們公司開工程款100萬的發票給甲方,甲方付了80萬到我們銀行公戶,還有剩下的20萬,直接代發工資發給工地上的臨時工人,這筆分錄該怎么做



借主營業務成本,貸應收賬款20萬。
2023 08/30 15:04

84784968 

2023 08/30 15:29
借:銀行存款80
應收賬款20
貸:主營業務收入
銷項稅額
借:管理費用-工人工資20
貸:應付職工薪酬20
借:應付職工薪酬20
貸:應收賬款20 這樣對嗎?代發工資記入管理費用,不計入主營成本

郭老師 

2023 08/30 15:30
臨時工的你做工資嗎?社保要求不嚴格的才行。

84784968 

2023 08/30 15:39
我沒做工資,甲方直接從工程款里面劃了一部分發工人了

郭老師 

2023 08/30 15:42
借:管理費用-工人工資20
貸:應付職工薪酬20
借:應付職工薪酬20
貸:應收賬款20 這樣

郭老師 

2023 08/30 15:42
這個不是工資嗎?如果這不是工資的話,這是啥?

郭老師 

2023 08/30 15:42
勞務不需要通過應付職工薪酬。

84784968 

2023 08/30 16:04
勞務工資不計入應付職工薪酬?那是要怎么寫呢

郭老師 

2023 08/30 16:06
借管理費用,貸應收賬款20。

84784968 

2023 08/30 16:28
借:銀行存款80
應收賬款20
貸:主營業務收入
銷項稅額
借:管理費用-工人工資20
貸:應收賬款20 是這樣嗎

郭老師 

2023 08/30 16:31
對的,是的,是這么做的。
