問題已解決
你好 老師 收到采購發票是借:庫存商品 應交稅費—待認證進項 貸:應付賬款 現在需要做進項轉出,分錄應該怎么做?



進項不能抵扣嗎
那你勾選了嗎
2023 08/28 10:32

84784957 

2023 08/28 10:38
對 進項之前已經勾選抵扣,現在做進項轉出?

樸老師 

2023 08/28 10:50
同學你好
是不是結轉到成本了

84784957 

2023 08/28 10:55
沒有結轉到成本里,之前這張發票是加工勞務開成羽毛球線發票,供應商不給重開

樸老師 

2023 08/28 11:05
這個買的東西你計入庫存商品之后又轉到哪個科目了

84784957 

2023 08/28 11:07
沒有轉 其它科目

84784957 

2023 08/28 11:07
沒有實貨 所以沒有銷售沒有轉入成本

樸老師 

2023 08/28 11:19
那就借庫存商品
貸進項轉出

84784957 

2023 08/28 11:24
做原分錄的負數就行吧? 借庫存商品 負數? ?待認證進項 負數? 貸應付賬款負數? 然后再做實際加工勞務分錄? ?是這樣嗎?

樸老師 

2023 08/28 11:31
你不是說勾選抵扣了嗎
那你得進項轉出呀

84784957 

2023 08/28 11:33
是勾選了 但是之前計入庫存商品不需要沖銷嗎?

樸老師 

2023 08/28 11:39
這個不用沖銷呀
你發票又沒紅沖
