問題已解決
老師你好 我想請問一下應收做成應付賬款了怎么辦呀? 而且三個月都做錯了



你好,這個是沒跨年,所以兩科目對應調整就行
2023 08/26 15:51

84785012 

2023 08/26 15:54
請問一下需要紅沖掉三個月做錯的憑證嗎? 還是直接做一筆相反的憑證就可以呀

小鎖老師 

2023 08/26 15:55
直接做一筆就可以了

84785012 

2023 08/26 15:55
直接 借:應收賬款--客戶 貸:應付賬款--客戶 這樣可以的嗎

84785012 

2023 08/26 15:58
但是金額我不知道怎么填 老師可以幫我看看嗎

小鎖老師 

2023 08/26 15:59
嗯對,就是你這個的合計的

84785012 

2023 08/26 16:03
我一開始銷售就做成應付了 然后后面收款又做成應付

小鎖老師 

2023 08/26 16:05
嗯對,就是你應付的合計

84785012 

2023 08/26 16:12
老師老師 麻煩幫我看看

小鎖老師 

2023 08/26 16:16
108508.1,不就是這個最后的合理的嗎
