問題已解決
成本票當年沒做,跨了兩年再做進去可以嗎



可以的,做以前年度損益調整
2023 08/24 16:31

84785027 

2023 08/24 16:36
比如是21年開進來的成本票,我23年做以前年度損益調整,這樣還需要改21年和22年報表嗎

家權老師 

2023 08/24 16:36
你想稅前扣除的話,就要修改報表,重新匯算

84785027 

2023 08/24 16:38
我們企業之前一直是虧損狀態

家權老師 

2023 08/24 16:40
那尼可以不做匯算了

84785027 

2023 08/24 16:41
老師,您說的這個稅前扣除更改報表,這種不應該是跨年了但是把成本繼續做到當年才要更正的嗎,這一點我不是很懂

84785027 

2023 08/24 16:42
您能不能把這個邏輯關系給我梳理一下

家權老師 

2023 08/24 16:44
意思就是不用修改往年的報表了,本年正常做報表就是了

84785027 

2023 08/24 16:45
如果當年盈利了繳稅了,成本發票做到23年了,這種需要改以前的報表是不是

家權老師 

2023 08/24 16:48
是的,就是那個意思的哈

84785027 

2023 08/24 16:50
費用發票跨年就不能入賬了是不是,還是說可以和成本發票一個操作

家權老師 

2023 08/24 16:50
跨年可以入賬,只是很麻煩的,需要修改報表

84785027 

2023 08/24 16:56
還有一個問題,就是2019年我們有兩張進項發票,稅點是16個點和10個點的,現在銷項發票開出去的稅率是9個點的,這種進項我可以抵扣增值稅嗎

84785027 

2023 08/24 16:57
因為稅率不一樣一直沒認證

家權老師 

2023 08/24 16:58
可以認證抵扣的,沒問題的

84785027 

2023 08/24 16:59
稅率不一樣,抵扣之后稅務局會不會認為多抵扣增值稅了

84785027 

2023 08/24 16:59
這種會不會有稅務風險

家權老師 

2023 08/24 17:03
很正常的,只要你是一般計稅就可以勾選抵扣

84785027 

2023 08/24 17:04
好的,明白了,辛苦老師了,謝謝您解惑

家權老師 

2023 08/24 17:08
不客氣,祝你工作順利!感覺滿意的話,麻煩給個5星好評哦。
