問題已解決
老師,異地項目我們已經(jīng)開了發(fā)票,預交了稅金,但是現(xiàn)在因為一些原因客戶要解除這個合同,我們還沒有正式開工,那如果我紅沖了發(fā)票,關于我預交的這部分稅金還可以抵扣嗎



你好!可以申請退還
2023 08/21 10:23

84785001 

2023 08/21 10:24
那我在系統(tǒng)申報增值稅的時候就是在預交稅金這一欄已經(jīng)填了預交稅金那一欄,這個不是可以直接抵嗎

宋生老師 

2023 08/21 10:25
你好!是的,你填了,是可以抵減。但是這樣就不能退了

84785001 

2023 08/21 10:53
我如果申請退稅的對方說主管稅務機關沒有抵用就可以申請退,像我只是填了預交稅金那應抵扣那一欄,實際抵減額沒有填,這種就是沒有抵扣是吧

宋生老師 

2023 08/21 10:53
你好!是的。這樣就留著了

84785001 

2023 08/21 10:54
我后期退稅了申報的話要怎么把這個欄的數(shù)據(jù)給轉(zhuǎn)出來呢

宋生老師 

2023 08/21 10:55
你好!這個需要更正申報
