問題已解決
你好老師,收到跨年項目成本發票怎樣賬務處理才正確,謝謝解答



你好;? ?你之前有做暫估成本沒有; 好判斷這怎么處理的?
2023 08/17 15:33

84784968 

2023 08/17 15:35
沒有暫估成本

meizi老師 

2023 08/17 15:36
你好; 意思是23.8月一起來做賬 體現業務是嗎 ;這個是專票還是普票的;付款了嘛?

84784968 

2023 08/17 15:37
是的,專票,付了錢的

meizi老師 

2023 08/17 15:42
你好; 借以前年度損益調整; 進項稅貸銀行存款 借利潤分配-未分配利潤貸以前年損益調整?

84784968 

2023 08/17 15:43
你好老師,我是一直沒有暫估成本的,這樣可以嘛?

meizi老師 

2023 08/17 15:47
你好; 收到發票補做賬哈??
