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實(shí)務(wù)
問題已解決
我們給廠家墊付的費(fèi)用,廠家直接抵扣我們的貨款,開的折扣發(fā)票,我們墊付費(fèi)用做賬做的其他應(yīng)收賬款,還怎樣做賬呢



您好,墊付的記入到其他應(yīng)收款
2023 08/17 15:30

84785000 

2023 08/17 15:34
是做的其他應(yīng)收賬款,現(xiàn)在抵貨款,對方開的發(fā)票,直接把我們的其他應(yīng)收賬款金額,開成這讓去了,這個不曉得怎樣做賬

東老師 

2023 08/17 15:34
是啥意思?就是發(fā)票也少開了嗎

84785000 

2023 08/17 15:35
是做的其他應(yīng)收賬款,現(xiàn)在是直接抵貨款,對方開的發(fā)票,直接把我們的其他應(yīng)收賬款金額,開成折讓金額去了,這個不曉得怎樣做賬

東老師 

2023 08/17 15:36
能舉個例子說一下嗎

84785000 

2023 08/17 15:39
進(jìn)貨的貨款10萬,我們墊付的費(fèi)用2萬,實(shí)際付款8萬。對方開票:在一張發(fā)票上提現(xiàn)了10萬,同時下面一排開了個負(fù)數(shù)8萬,其他應(yīng)收賬款2萬我該怎樣處理

84785000 

2023 08/17 15:40
開的負(fù)數(shù)2萬,打字打錯了

東老師 

2023 08/17 15:40
這么開票對方是不對的

東老師 

2023 08/17 15:40
這個對方應(yīng)該開票10才對的
