問題已解決
老師,我公司與2020年購入稅控設備440元,會計分錄為;借:應交稅費_應交增值稅_減免稅款;貸:營業外收入_其他。至今賬面仍顯示,應交稅費_應交增值稅_減免稅款 借方余額440;現在感覺這筆業務未處理完整,應該怎樣處理?請老師列出分錄,謝謝



您好,這筆業務你全額抵增值稅了嗎?
2023 08/16 06:32

84785025 

2023 08/16 07:01
公司沒有收入,還未抵扣

東老師 

2023 08/16 07:02
還沒抵扣在應交稅費應交增值稅減免稅款掛賬是正常的,等公司有收入了,在結轉增值稅的時候一起結轉就行

84785025 

2023 08/16 07:05
現在可以結轉嗎?

東老師 

2023 08/16 07:05
現在因為你沒有產生稅費呢,現在不能結轉

84785025 

2023 08/16 07:08
現在已發生預交增值稅業務,可以結轉嗎?

東老師 

2023 08/16 07:09
您說的預交指的是異地預繳增值稅嗎?

84785025 

2023 08/16 07:12
是預收售房款,預交增值稅

東老師 

2023 08/16 07:13
預繳增值稅的時候不能抵,等什么時候真正繳納增值稅的時候才行
