問題已解決
老師,購買原材料,票我們沒有收到?jīng)]有開給我們,錢我們也沒給,料入庫了,當(dāng)月還用料了,這個的分錄怎么做?



你好
購買原材料,借:原材料?,???貸:應(yīng)付賬款-暫估
領(lǐng)用,借:生產(chǎn)成本,貸:原材料?
2023 08/15 19:41

84785007 

2023 08/15 19:43
錢勒?可是錢已經(jīng)給他了,也不欠他們的錢了

鄒老師 

2023 08/15 19:48
請看你前后描述,相互矛盾啊

84785007 

2023 08/15 19:51
不好意思老師,對不起,給錢了,我表述錯了,不好意思

鄒老師 

2023 08/15 19:52
你好
購買原材料沒有收到發(fā)票,借:原材料?,???貸:應(yīng)付賬款-暫估
給錢了,借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款?
領(lǐng)用,借:生產(chǎn)成本,貸:原材料?

84785007 

2023 08/15 20:05
老師,借預(yù)付的那個科目可不可以換成應(yīng)付對不對還是應(yīng)收,不用預(yù)收預(yù)付科目可不可以?

鄒老師 

2023 08/15 20:08
你好,如果不涉及預(yù)付賬款科目,第二個分錄可以計入 應(yīng)付賬款的借方核算
