問題已解決
如果資產負債表里面在應交稅金是多出來在,和實際申報在增值稅不一致,是在我接手之前就出現就出現問題,結轉進項稅進入成本分錄怎么寫?



你好,資產負債表里面的應交稅費,這個是增值稅、附加稅、企業所得稅、房產稅、土地使用稅,個人所得稅,所有的合計,你不能只看增值稅的。
2023 08/15 09:40

84784962 

2023 08/15 09:49
怎么區分~~~~

郭老師 

2023 08/15 09:50
看你的明細賬,你別看應交稅費這個總的你去看一下二級科目,三級科目。余額表有嗎?拿出來看一下。

84784962 

2023 08/15 11:38
給你看看看看~~

郭老師 

2023 08/15 11:46
把你的銷項、進項、減免稅款都結轉到已交稅金里面去接應交稅,非應交不能稅,銷項7179406.52
貸
應交稅費,應交等值稅,已交稅金。

郭老師 

2023 08/15 11:46
然后你的進項也結轉借應交稅費應交增值稅已交稅金,
貸應交稅費應交增值稅進項6939597.24。

郭老師 

2023 08/15 11:46
這個代抵扣貸方是什么原因,他一般應該是借方余額的,不會出現貸方,要么沒有余額,要么是借方。

84784962 

2023 08/15 11:51
如果原來的會計沒有在4月份進項稅額勾選,這個進項稅額卻做在4月賬目里面,我現在做7月份的賬目的時候需要勾選抵扣進項稅額了?
分錄怎么做?先沖掉再寫正常進項嗎?
借應付賬款34575
貸應交稅費,應交增值稅,進項3977.65
工程施工,30597.35
借工程施工30597.35
應交稅費,待認證,397657.
貸應付賬款34575
另一個借應付賬款,25000
貸管理費用,23584.91
應交稅費,應交增值稅進項,1415.09
借管理費用,23584.91
應交稅費,待認證1415.09
貸應付賬 25000
圖片分錄是4月做了進項但是4月沒抵扣過
我放在7月抵扣了,所以會出現貸方待抵扣進項因為結轉

郭老師 

2023 08/15 11:55
不好意思,你重新提問吧,你這個提問我看不懂。

84784962 

2023 08/15 11:56
如果原來的會計沒有在4月份進項稅額勾選,這個進項稅額卻做在4月賬目里面,我現在做7月份的賬目的時候需要勾選抵扣進項稅額
借應付賬款34575
貸應交稅費,應交增值稅,進項3977.65
工程施工,30597.35
借工程施工30597.35
應交稅費,待認證,397657.
貸應付賬款34575
另一個借應付賬款,25000
貸管理費用,23584.91
應交稅費,應交增值稅進項,1415.09
借管理費用,23584.91
應交稅費,待認證1415.09
貸應付賬 25000
圖片分錄是4月做了進項但是4月沒抵扣過
我放在7月抵扣了,所以會出現貸方待抵扣進項因為結轉
這個不是提問,這個就是說明一下為啥待抵扣在貸方的原因,你看下這樣待抵扣在貸方的原因是以上的這些

郭老師 

2023 08/15 12:00
就你這個待滴扣不對呀,那你的上面為什么做的是待認證,你是不是之前問過我的那個。你給我回復的這個原因,沒有出現一個待抵扣

84784962 

2023 08/15 12:10
你的意思就是貸抵扣我做的不對,那么待抵扣我是不是不能結轉?

郭老師 

2023 08/15 12:14
是的
認證之后結轉
要調整的話,你得有借方發生額才能調整在貸方有余額不對

84784962 

2023 08/15 12:19
如果說4月她做待抵扣,那么就不存在我的事,但是四月她每月待抵扣直接做了進項抵扣,那么我7月抵扣的時候是不是就要沖掉然后做待抵扣?

84784962 

2023 08/15 12:24
待抵扣的借方發生額嗎?

郭老師 

2023 08/15 12:27
你好
他如果之前是沒有認證,做了認證,你認證之后借應交稅費,應交增值稅進項
貸應交稅費待抵扣。

84784962 

2023 08/15 12:35
之前的4月份的進項稅額的分錄是不是要反方向沖掉?
然后再做借進項稅貸待抵扣,但是7月抵扣掉的話,是不是要借待抵扣,貸進項稅額,才能結轉?

郭老師 

2023 08/15 12:37
你看下在貸方待抵扣發生的時候,他怎么做的,你需要看一下具體的,他沒有借方就直接發生了貸方嗎?
看待抵扣的明細賬。

84784962 

2023 08/15 12:46
她沒有待抵扣這個三級科目, 是我再做7月分錄的時候沖掉她4月做的進項抵扣分錄圖片給你看過的,然后7月我在做了抵扣之前做的待抵扣分錄,然后發現進項稅額和實際申報的數字不平,然后我結轉了一個分錄

郭老師 

2023 08/15 12:51
你好,當時的分錄怎么做的?

84784962 

2023 08/15 12:55
7月沖掉4月分錄
借:其他應收款-其他250000
貸:管理費用-訴訟費23584.91
貸:進項稅1415.09
待抵扣分錄
借:管理費用-訴訟費23584.91
借:待抵扣進項稅額1415.09
貸:其他應收款-其他25000
結轉
借:進項稅額1415.09
貸:進項稅1415.09
這樣做的,對嗎

郭老師 

2023 08/15 12:56
不對,你看一下你的待抵扣進項稅額在借方
你的科目余額表里面出來的是在貸方。

84784962 

2023 08/15 13:01
7月沖掉4月分錄
借:其他應收款-其他250000
貸:管理費用-訴訟費23584.91
貸:進項稅1415.09
待抵扣分錄
借:管理費用-訴訟費23584.91
借:待抵扣進項稅額1415.09
貸:其他應收款-其他25000
結轉
借:進項稅額1415.09
貸:待抵扣進項稅1415.09
剛才最后一個寫錯了,現在寫的是對的

郭老師 

2023 08/15 13:03
這也不對,你看下你給我上面寫的,第一個是借方,第二個是貸方,最后沒有余額。借方是1415.09,那貸方也是1415.09。
