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問題已解決

如果資產負債表里面在應交稅金是多出來在,和實際申報在增值稅不一致,是在我接手之前就出現就出現問題,結轉進項稅進入成本分錄怎么寫?

84784962| 提問時間:2023 08/15 09:38
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,資產負債表里面的應交稅費,這個是增值稅、附加稅、企業所得稅、房產稅、土地使用稅,個人所得稅,所有的合計,你不能只看增值稅的。
2023 08/15 09:40
84784962
2023 08/15 09:49
怎么區分~~~~
郭老師
2023 08/15 09:50
看你的明細賬,你別看應交稅費這個總的你去看一下二級科目,三級科目。余額表有嗎?拿出來看一下。
84784962
2023 08/15 11:38
給你看看看看~~
郭老師
2023 08/15 11:46
把你的銷項、進項、減免稅款都結轉到已交稅金里面去接應交稅,非應交不能稅,銷項7179406.52 貸 應交稅費,應交等值稅,已交稅金。
郭老師
2023 08/15 11:46
然后你的進項也結轉借應交稅費應交增值稅已交稅金, 貸應交稅費應交增值稅進項6939597.24。
郭老師
2023 08/15 11:46
這個代抵扣貸方是什么原因,他一般應該是借方余額的,不會出現貸方,要么沒有余額,要么是借方。
84784962
2023 08/15 11:51
如果原來的會計沒有在4月份進項稅額勾選,這個進項稅額卻做在4月賬目里面,我現在做7月份的賬目的時候需要勾選抵扣進項稅額了? 分錄怎么做?先沖掉再寫正常進項嗎? 借應付賬款34575 貸應交稅費,應交增值稅,進項3977.65 工程施工,30597.35 借工程施工30597.35 應交稅費,待認證,397657. 貸應付賬款34575 另一個借應付賬款,25000 貸管理費用,23584.91 應交稅費,應交增值稅進項,1415.09 借管理費用,23584.91 應交稅費,待認證1415.09 貸應付賬 25000 圖片分錄是4月做了進項但是4月沒抵扣過 我放在7月抵扣了,所以會出現貸方待抵扣進項因為結轉
郭老師
2023 08/15 11:55
不好意思,你重新提問吧,你這個提問我看不懂。
84784962
2023 08/15 11:56
如果原來的會計沒有在4月份進項稅額勾選,這個進項稅額卻做在4月賬目里面,我現在做7月份的賬目的時候需要勾選抵扣進項稅額 借應付賬款34575 貸應交稅費,應交增值稅,進項3977.65 工程施工,30597.35 借工程施工30597.35 應交稅費,待認證,397657. 貸應付賬款34575 另一個借應付賬款,25000 貸管理費用,23584.91 應交稅費,應交增值稅進項,1415.09 借管理費用,23584.91 應交稅費,待認證1415.09 貸應付賬 25000 圖片分錄是4月做了進項但是4月沒抵扣過 我放在7月抵扣了,所以會出現貸方待抵扣進項因為結轉 這個不是提問,這個就是說明一下為啥待抵扣在貸方的原因,你看下這樣待抵扣在貸方的原因是以上的這些
郭老師
2023 08/15 12:00
就你這個待滴扣不對呀,那你的上面為什么做的是待認證,你是不是之前問過我的那個。你給我回復的這個原因,沒有出現一個待抵扣
84784962
2023 08/15 12:10
你的意思就是貸抵扣我做的不對,那么待抵扣我是不是不能結轉?
郭老師
2023 08/15 12:14
是的 認證之后結轉 要調整的話,你得有借方發生額才能調整在貸方有余額不對
84784962
2023 08/15 12:19
如果說4月她做待抵扣,那么就不存在我的事,但是四月她每月待抵扣直接做了進項抵扣,那么我7月抵扣的時候是不是就要沖掉然后做待抵扣?
84784962
2023 08/15 12:24
待抵扣的借方發生額嗎?
郭老師
2023 08/15 12:27
你好 他如果之前是沒有認證,做了認證,你認證之后借應交稅費,應交增值稅進項 貸應交稅費待抵扣。
84784962
2023 08/15 12:35
之前的4月份的進項稅額的分錄是不是要反方向沖掉? 然后再做借進項稅貸待抵扣,但是7月抵扣掉的話,是不是要借待抵扣,貸進項稅額,才能結轉?
郭老師
2023 08/15 12:37
你看下在貸方待抵扣發生的時候,他怎么做的,你需要看一下具體的,他沒有借方就直接發生了貸方嗎? 看待抵扣的明細賬。
84784962
2023 08/15 12:46
她沒有待抵扣這個三級科目, 是我再做7月分錄的時候沖掉她4月做的進項抵扣分錄圖片給你看過的,然后7月我在做了抵扣之前做的待抵扣分錄,然后發現進項稅額和實際申報的數字不平,然后我結轉了一個分錄
郭老師
2023 08/15 12:51
你好,當時的分錄怎么做的?
84784962
2023 08/15 12:55
7月沖掉4月分錄 借:其他應收款-其他250000 貸:管理費用-訴訟費23584.91 貸:進項稅1415.09 待抵扣分錄 借:管理費用-訴訟費23584.91 借:待抵扣進項稅額1415.09 貸:其他應收款-其他25000 結轉 借:進項稅額1415.09 貸:進項稅1415.09 這樣做的,對嗎
郭老師
2023 08/15 12:56
不對,你看一下你的待抵扣進項稅額在借方 你的科目余額表里面出來的是在貸方。
84784962
2023 08/15 13:01
7月沖掉4月分錄 借:其他應收款-其他250000 貸:管理費用-訴訟費23584.91 貸:進項稅1415.09 待抵扣分錄 借:管理費用-訴訟費23584.91 借:待抵扣進項稅額1415.09 貸:其他應收款-其他25000 結轉 借:進項稅額1415.09 貸:待抵扣進項稅1415.09 剛才最后一個寫錯了,現在寫的是對的
郭老師
2023 08/15 13:03
這也不對,你看下你給我上面寫的,第一個是借方,第二個是貸方,最后沒有余額。借方是1415.09,那貸方也是1415.09。
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