問題已解決
現在報7月的稅,然后8月2號收到客戶紅沖之前的發票,紅沖的發票是要做在7月的所屬期轉出嘛?



同學你好
嗯
你現在報稅就要轉出
2023 08/11 10:42

84784966 

2023 08/11 10:48
好的,像供應商7月開的電子發票,7月又自己紅沖掉了,我沒有勾選抵扣,那我可以不入賬嘛?就是不做進賬和紅沖的記錄,就當不存在,為0

樸老師 

2023 08/11 10:51
同學你好
這個也可以的

84784966 

2023 08/11 10:52
好的,謝謝老師

樸老師 

2023 08/11 11:02
滿意請給五星好評,謝謝

84784966 

2023 08/11 11:03
那我紅沖,加計抵減也要相應的把那個數減掉了

樸老師 

2023 08/11 11:12
?計提加計抵減額:借:應交稅費——應交增值稅——增值稅加計抵減,貸:其他收益/營業外收入;申報繳納增值稅抵減加計抵減額:借:應交稅費——未交增值稅,貸:銀行存款應交稅費——應交增值稅——增值稅加計抵減,當月不足抵減的,結轉下期繼續抵減。
