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一般納稅人當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額,會計分錄如何做?



當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額,形成留抵稅額,不用做任何分錄。留待下月用于抵減銷項(xiàng)稅
2018 01/11 15:04

84785037 

2018 01/11 15:13
老師,可以這樣做嗎?借:“應(yīng)交稅金-未交增值稅, 貸:”應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”,未交增值稅借方有余額表明有留抵稅額。

張艷老師 

2018 01/11 15:22
如果這樣做的話,貸:”應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅”
