問題已解決
請問:我公司借資質(zhì)給別人用,工程結(jié)算100萬,現(xiàn)在收到甲方15萬工程款,然后我們又把這15萬付給借我們資質(zhì)的人,這之間的分錄怎么做呢



你好!這個說實話,做不平。你這個100萬的工程,你們只能當你們自己的工程,確認收入繳稅
2023 07/28 16:02

84785037 

2023 07/28 16:17
忘了說 我這是記內(nèi)帳的就記個實際數(shù) ? ?收甲方錢 ? ?付給借資質(zhì)的能記清楚就行 ? ?分錄怎么做

宋生老師 

2023 07/28 16:18
你好!那你借銀行存款 貸其他應付款
支付的時候,借其他應付款 貸銀行存款

84785037 

2023 07/28 16:19
好的謝謝

宋生老師 

2023 07/28 16:20
你好!不用客氣的了

84785037 

2023 07/28 16:21
那收甲方的錢也得記分錄吧

宋生老師 

2023 07/28 16:21
你好!是的,也是要的了
