問題已解決
發現幾年前別人給我們多開的票沒有紅沖也沒有作廢,可以抵扣嗎



您好,這種可以抵扣的
2023 07/21 16:51

84784979 

2023 07/21 16:56
那作帳怎么做呢,幾年前的了

劉艷紅老師 

2023 07/21 16:56
你沒抵扣前是怎么做的賬了

84784979 

2023 07/21 16:57
沒有做賬,就是她重復給我們開了,也沒作廢

劉艷紅老師 

2023 07/21 16:58
借:以前年度損益調整
應交稅費-進項
貸:其應付賬款

84784979 

2023 07/21 16:59
那以前年度損益什么時候結轉,怎么記

劉艷紅老師 

2023 07/21 16:59
你做了賬的當月就會自動結轉

84784979 

2023 07/21 17:02
可以直接借應交稅費進項,貸其他應付嗎

劉艷紅老師 

2023 07/21 17:04
費用類的不做,只做抵扣增值稅的,是吧

84784979 

2023 07/21 17:05
是的,因為我們沒有這個東西,就是多開了的票

84784979 

2023 07/21 17:06
需要調整以前年度的納稅申報嗎,還是直接在本年匯算清繳?

劉艷紅老師 

2023 07/21 17:10
你做賬直接用以前年度就可以了

劉艷紅老師 

2023 07/21 17:10
不要去動以前的報表
