問題已解決
老師,假設對方報價貨物2000元不含稅價格,運費700元,共計2700元,我方要求開具13%的專票后,對方要求加8%的稅點,為2916元,對方實際開出發票為貨物:13%稅率,金額2580.53,稅率335.47,總金額2916元,我方賬務上怎么處理?進項稅額按著發票?那倉庫入庫金額我應該以哪個為準呢?



你好,你支付給對方是多少
2023 07/20 14:02

84785042 

2023 07/20 14:04
2916,加稅8%后的價格

郭老師 

2023 07/20 14:05
好,那就差個做到營業外支出,剩下的還是按照發票的來做。

84785042 

2023 07/20 14:12
就是說,我入庫以2700元入庫,進項稅額335.47,然后差額(2916-2700)為營業外支出是嗎

郭老師 

2023 07/20 14:14
你好,入庫的金額是2580.53,稅額是335.47。

郭老師 

2023 07/20 14:14
然后差額的那一部分你放到營業外支出。

84785042 

2023 07/20 14:17
那我們實際支付2916,和開票金額一致。這樣是不是就不存在差額了?我可以確認為,后面發票開出來后,就是后面調整后的報稅金額嗎?

郭老師 

2023 07/20 14:18
可以的,可以這么做的。

84785042 

2023 07/20 14:21
而且這一筆是企業營業執照辦下來后公戶上發生的第一筆業務,直接買入成品進行了銷售(由第三方發貨,我們過賬掙差價),這個時候我們還沒有購入生產設備,開始生產,這個收入我是正常確認銷售的嗎?

郭老師 

2023 07/20 14:21
是的,正常做收入就行。

84785042 

2023 07/20 14:24
這樣企業是不是就不存在什么籌建期,開辦費一類的說法了,因為我看有說,如果正式生產前,籌建期研發調試機器生產的銷售了可以直接沖在建工程成本,不需要確認銷售收入。那我們這樣就是不是略過了籌建期,后面施工費,機器調試,一些開廠相關的費用直接進入當期成本和費用了

郭老師 

2023 07/20 14:25
對的,是的,因為你們單位一上來就做了收入,這個就沒有籌建期了。

84785042 

2023 07/20 14:26
好的,謝謝老師

郭老師 

2023 07/20 14:27
不用客氣,工作愉快。
