問題已解決
老師,我們企業這月銷項稅額是541018.57元,進項稅額是496126.41元,上期留抵稅額是49431.68元。報完增值稅后,期末留抵稅額4539.52元。這個要如何做賬務處理?



你好;? ?意思你還是留抵了。? 你做賬;? 借? 銷項稅、應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅? ?貸進項稅;? ? ?借應交稅費-未交增值稅貸??應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅?
2023 07/17 15:43

84785021 

2023 07/17 15:47
是的,本期應納稅額為零。

meizi老師 

2023 07/17 15:48
你好;? 那你就這樣結轉哈; 看上面分錄做? ?

84785021 

2023 07/17 15:48
老師,你可以帶數字到分錄嗎?我不知道怎么填數。謝謝

meizi老師 

2023 07/17 15:51
你好;? 你之前留抵進項稅掛的什么科目? ?

meizi老師 

2023 07/17 15:52
你好;? 你之前留抵進項稅掛的什么科目? ?
