問題已解決
請問小規模公司去稅務局代開發票2萬元專票,然后這張票做紅沖了,當時開票時扣的增值稅和附加稅怎么退回公司賬戶



您好,紅沖月申報收入負數,錢是退不到公司的,下次開票收入申報時抵用的
2023 07/16 19:12

84785028 

2023 07/16 19:14
請問當月申報沒有做負數收入怎么修改呢

廖君老師 

2023 07/16 19:17
您好,可以更正申報當月增值稅申報表的

84785028 

2023 07/16 19:19
請問這個是去稅務局申報的報表,我同樣要去稅務局更正嗎?申報

廖君老師 

2023 07/16 19:28
您好,咱不是在電子稅務局上自己申報的報表啊,小規模也是在電子稅務局申報的,您進去一下看,可以線上更正申報就不那么辛苦去稅務局了

84785028 

2023 07/16 19:28
本月應補(退)稅額那里體現了一個負數金額,是不是已經留抵下次用了?

廖君老師 

2023 07/16 19:31
您好,是的,是留抵下次用的

84785028 

2023 07/16 19:44
請問這單紅沖的賬怎么做呢?

廖君老師 

2023 07/16 19:50
您好,就是把我們開藍票的收入那個憑證復制金額改負數

84785028 

2023 07/16 20:03
請問藍字發票收入哪張上面的附加稅要沖紅字嗎?

廖君老師 

2023 07/16 20:09
您好,這個先不要紅沖了,這個稅也沒有退給我們

84785028 

2023 07/16 20:26
好的,謝謝

廖君老師 

2023 07/16 20:34
親愛的,您太客氣了,祝您生活愉快!
