問題已解決
上個月收到一筆項目錢,做預收賬款嗎,然后這個月收到一個員工報銷單,是為這個項目墊付的,都怎么做賬



借:銀行存款
貸:預收賬款
報銷單
借:管理費用
貸:其他應付款
2023 07/16 17:42

84785041 

2023 07/16 17:42
這個預收賬款什么時候沖掉

劉艷紅老師 

2023 07/16 17:43
收到發票時再沖賬

84785041 

2023 07/16 18:23
我收到員工墊付的發票

劉艷紅老師 

2023 07/16 18:27
借:管理費用
貸:其他應付款
這樣做

84785041 

2023 07/16 22:00
這個預收賬款我是收到什么樣的發票把它沖掉

劉艷紅老師 

2023 07/16 22:24
你開發票給別人,確認收入就可以沖了

84785041 

2023 07/16 23:30
假如我開發票給別人,借方是預收賬款,貸方是主營業務收入嗎,是這樣做分錄嗎

劉艷紅老師 

2023 07/17 09:28
是的,是的,就是這樣做的
