問題已解決
你好老師~小規模納稅人季度30萬內 季末把應交稅費應交增值稅確認為營業外收入的時候,是按3%算還是1%算?



你好同學? 按照3%算 祝您生活愉快
2023 07/15 20:32

84784992 

2023 07/15 20:33
開票不是按1開嗎?為什么又按3算?

賀漢賓老師 

2023 07/15 20:34
你好同學? 更正一下? 老師看錯了? ?是按照1%?
主營業務收入=收款金額÷(1+1%)
借:應收賬款/銀行存款
貸:主營業務收入?應收賬款/1.01
???????應交稅費-應交增值稅?應收賬款/1.01*0.01
如果季末減免稅結轉實際免除的稅:
借:應交稅費-應交增值稅
貸:營業外收入-稅費減免

84784992 

2023 07/15 20:39
好的? 謝謝老師

賀漢賓老師 

2023 07/15 20:40
不客氣同學? ?滿意的話給個五星好評支持一下? 讓老師更有動力
