問題已解決
我們是買方,對方四月紅沖了一張去年的專票,去年我們已經認證抵扣了,我們收到負數專票怎么入賬



你好;你之前開紅字信息表;有做轉出分錄這些嗎
2023 07/14 13:35

84785027 

2023 07/14 13:35
沒有啊,不知道怎么處理

meizi老師 

2023 07/14 13:36
你好;先開紅字信息表; 你做轉出分錄; 然后紅沖發票 分錄 ; 我看看你之前做賬的借貸方科目

84785027 

2023 07/14 13:37
去年借:主營業務成本
借進項
貸:應付賬款

meizi老師 

2023 07/14 13:39
你好;你做主;借以前年年度損益調整? -主營業務成本 貸進項稅轉出 ;然后紅沖:借應付賬款 貸以前年度損益調整 -主營業務成本 ;?

84785027 

2023 07/14 13:40
可以放在今年嗎?還有增值稅填表怎么填

meizi老師 

2023 07/14 13:45
你好; 在23.7月里面去做賬的??

84785027 

2023 07/14 13:46
四月的事情,現在入二季度賬

meizi老師 

2023 07/14 13:49
你好; 可以的; 可以再7月里面去處理的

84785027 

2023 07/14 13:50
可以不通過以前年度損益嗎?當成今年損益處理

meizi老師 

2023 07/14 13:51
你好;今年的話 才不用走這個科目;如果是去年的就得走這個科目處理的?

84785027 

2023 07/14 14:25
今年開的負數對應去年的成本,正常應該沖去年,我可以不通過以前年度損益,直接沖今年

meizi老師 

2023 07/14 14:25
你好; 對的; 今年的正常沖 ;去年的話? 要走以前年度損益調整來考慮的?
