問題已解決
老師,稅控設備服務費280,這個分錄具體怎么做?月底怎么抵減增值稅呢



你好; 借管理費用-維護費貸銀行存款 ;抵減 :借應交稅費-應交增值稅-減免稅額 貸管理費用-維護費
2023 07/14 11:36

84785015 

2023 07/14 11:37
那這個應交稅費減免額怎么結轉到應交稅費未交增值稅里面呢

meizi老師 

2023 07/14 11:39
你好;? 借應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅稅貸應交稅費-應交增值稅-減免稅額? 、借應交稅費-未交增值貸?應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅稅

84785015 

2023 07/14 11:44
好的謝謝

meizi老師 

2023 07/14 11:56
不客氣的; 滿意請給予評價?
