問題已解決
剛進入一家公司,庫存數(shù)據(jù)不對,之前會計建的期初數(shù)據(jù)不對,應收應付也不對,現(xiàn)在要怎么做才能弄平把這些都弄平



你好
這個比較麻煩,你差額部分,放到以前年度損益調整科目里面的
2023 07/13 21:10

84785001 

2023 07/13 21:41
老板說以前建的賬不用了重新?lián)Q賬來建這樣可以嗎?

王超老師 

2023 07/13 21:43
可以 的,你這個就是重新做了

84785001 

2023 07/13 21:45
那就好,謝謝

王超老師 

2023 07/13 21:55
不客氣
親,滿意請給五星好評哦?
b( ̄▽ ̄)d
