問題已解決
紅沖去年的發票如何賬務處理



好,直接紅沖當期的收入就行了,收入的分錄不變金額用負數。
2023 07/13 14:50

84784998 

2023 07/13 14:57
是我們退貨退票

玲老師 

2023 07/13 14:59
那就是您采購時的分錄一模一樣,金額用負數。

84784998 

2023 07/13 15:02
是紅沖去年的成本票,稅務說需要轉出的

玲老師 

2023 07/13 15:06
你好,如果是專用發票,你原來的分數不變,經常用負數,然后已經抵扣的進項稅額填寫增值稅的表2,做進項稅額轉出。
