問題已解決
老師,你好,上月已申報抵扣的材料發票,本月收到國稅通知,此發票取得異常增值稅扣稅憑證。請問是否要作進項稅額轉出??如何操作?



借:原材料
貸:應交稅費增值稅進項稅轉出
2023 07/13 11:16

84785045 

2023 07/13 11:34
老師,我申報增值稅申報表時,需要轉出嗎?怎樣操作?

家權老師 

2023 07/13 11:36
在附表2填報進項稅轉出對應的項目

老師,你好,上月已申報抵扣的材料發票,本月收到國稅通知,此發票取得異常增值稅扣稅憑證。請問是否要作進項稅額轉出??如何操作?
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