問題已解決
上月預提的 借:管理費用2000 貸:其他應付款-差旅費車輛使用費2000 這月發票到了2000怎么做分錄



您好,把前面那筆做負數分錄,再做正數分錄
2023 07/07 20:31

84784950 

2023 07/07 21:40
就是這筆負數沖銷,然后再根據業務正常做一筆分錄?

劉艷紅老師 

2023 07/07 21:45
是的,就是你說的這樣的

上月預提的 借:管理費用2000 貸:其他應付款-差旅費車輛使用費2000 這月發票到了2000怎么做分錄
趕快點擊登錄
獲取專屬推薦內容