問題已解決
老師好,運輸公司車輛出了點事故,收到保險公司的賠償款如何做賬,發生時借:其他應收款,貸:固定資產清理還是營業外支出,收到時借:銀行存款,貸:其他應收款。



你好,你們單位需要維修嗎?
2023 07/05 10:25

郭老師 

2023 07/05 10:25
車還能正常使用嗎?如果正常使用的話,不能做固定資產清理的。

84785045 

2023 07/05 10:40
哦,它是報廢了才走固定資產清理是吧,能用,修完就能用了。那這筆業務怎么走帳

郭老師 

2023 07/05 10:43
你好,維修的時候支付了沒有,如果支付了借期的應收款貸銀行存款,收到的時候做你上面寫的借銀行房款,貸其他應收款。

84785045 

2023 07/05 10:48
應該有一些費用 ,但都是用現金支付了,說的保險公司也要那些維修發票,所以到我公司是沒有費用發票的,如果要只能用復印件,那樣可以做帳嗎?就是車輛出事故這樣的不涉及費用類科目,只涉及往來對嗎

郭老師 

2023 07/05 10:52
不是你單位承擔的,你不用管發票,發票不用開給你的,你做往來

郭老師 

2023 07/05 10:52
單位提前支付的,借其他應收款,貸庫存現金。

84785045 

2023 07/05 11:30
老師,有單子,付款人也是我單位,這一種單據可以入賬嗎?這樣咋做,還是只走和保險公司間的往來嗎

郭老師 

2023 07/05 11:31
你好,可以的,你走保險公司的往來就可以的。

84785045 

2023 07/05 11:41
我公司花的費用比保險公司賠償的多,這樣怎么做,這種單據可以當正規發票入帳嗎?

郭老師 

2023 07/05 11:42
你好,差額的那一部分做管理費用
可以

84785045 

2023 07/05 11:42
保險公司有的花費是不賠償的。

郭老師 

2023 07/05 11:45
你好,你花了120,對方賠償了100,你20做管理費用。

84785045 

2023 07/05 11:58
好的,謝謝老師。

郭老師 

2023 07/05 12:03
不用客氣,工作愉快。
